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  • 威斯尼斯人下载安装2018年部门决算公开

    2019-07-26 10:52:00     来源:市教育局     作者:市教育局

      威斯尼斯人下载安装

      2018年部门决算

      目    录

      第一部分:威斯尼斯人下载安装概况

      一、主要职能

      二、部门决算单位构成

      第二部分:威斯尼斯人下载安装2018年部门决算报表

      表一:收入支出决算总表

      表二:收入决算表

      表三:支出决算表

      表四:财政拨款收入支出决算总表

      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

      表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      第三部分:威斯尼斯人下载安装2018年度部门决算情况说明

      一、2018 年度收入支出决算总体情况。

      二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

      三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

      四、2018年度政府性基金支出决算情况。

      五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

      六、其他重要事项情况说明。

      第一部分:威斯尼斯人下载安装概况

      一、主要职能

      (一)贯彻执行国家的教育方针和政策,拟订全市教育改革与发展的政策和规划,起草有关教育的重要规章制度并监督实施。

      (二)统筹、指导全市各级各类教育的规划和协调管理,指导全市所辖教育系统(下同)各级各类学校的教育教学改革,负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

      (三)综合管理全市基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、继续教育、市属高等教育等工作;运用法律法规、拨款、规划、信息服务、政府指导及必要的行政手段对各级各类学校进行宏观调控管理和督导评估。

      (四)综合研究、统筹规划、协调指导全市教育系统教育教学体制机制的改革与创新;全面实施素质教育,推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平;大力发展职业教育、学前教育;主导中小学布局调整,理顺教育内部和外部的关系。

      (五)会同有关部门对教育经费、教育建设投资、年度经费预算等进行研究、调拨和审计;负责教育经费汇总统计工作;负责全市教育系统大中型项目基建的立项及投资申报工作;指导全市教育系统的财务管理、监督和审计工作。

      (六)拟订市本级地方教育附加和教育费附加的使用计划;指导直属单位节能减排、资产管理。

      (七)指导各级各类学校(除高校外)的党风廉政建设、思想政治工作、德育工作、心理健康教育、体育卫生、艺术教育、国防教育、环境教育等工作。

      (八)统筹和指导全市教师工作,依法组织实施教师资格制度,统筹和指导教师招聘、教师培训工作;统筹和指导校长队伍建设,加强校长培养培训;负责直属学校教师队伍、校长队伍建设与管理。

      (九)组织指导全市各级各类学历教育及其考试工作;规划指导高中阶段学校招生考试、普通高中会考、成人自学考试、扫除青壮年文盲工作。

      (十)指导全市教育科学研究和教学改革,进一步提高教育教学质量。

      (十一)指导全市学校教育信息化、电化教育研究、教育装备配备与管理工作;指导中小学勤工俭学、社会实践工作。

      (十二)受桂林市人民政府委托、管理桂林市人民政府教育督导团办公室。

      (十三)拟订全市语言文字工作的政策和规划,指导汉语言文字规范化工作,监督检查语言文字的应用情况,指导推广普通话工作。

      (十四)指导中小学校安全稳定工作和学校安全监督管理工作。

      (十五)指导、监督和承担学生资助管理工作。

      (十六)承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

      二、部门决算单位构成

      威斯尼斯人下载安装2018年部门决算含决算单位40个,其中,行政机关单位1个(市教育局本级),参公单位1个(招生考试院),直属全额拨款事业单位35个,参公单位1个(招生考试院),定额补助事业单位1个(广西师大附中),差额拨款事业单位2个(桂林电子中专、桂林市农业机械化技术学校)。

      威斯尼斯人下载安装直属单位39个,具体组成情况是:

      小学1所:桂林市复兴小学;

      独立初中7所:桂林市第三中学、桂林市民族中学、桂林市第十一中学、桂林市第十二中学、桂林市第十三中学、桂林市第十四中学 、桂林市第十六中学;

      九年义务制教育实验学校1所:桂林市清风实验学校;

      完全中学5所:桂林市第一中学 、桂林市田家炳中学、桂林市第八中学、桂林市第十七中学、桂林市第十九中学;

      高级中学6所:桂林市第五中学、桂林中学、桂林市第十八中学、桂林市逸仙中学、桂林市中山中学、广西师范大学附属中学;

      中等职业学校9所:桂林市旅游职业中等专业学校、桂林电子中等专业学校、桂林市财贸管理干部中等专业学校、桂林市民族职业技术学校、桂林市艺术学校、桂林市卫生学校、桂林市农业机械化技术学校、桂林市机电工程学校、广西壮族自治区桂林林业学校;

      广播电视大学1所:桂林市广播电视大学;

      特殊教育学校3所:桂林市培智学校、桂林市聋哑学校、桂林市第二十中学;

      二层机构6个:桂林市勤工俭学办公室、桂林市招生考试院、桂林市教育科学研究所、桂林市电教仪器站、桂林市学生资助管理中心、桂林市教师培训中心。

      威斯尼斯人下载安装机关内设机构:办公室、基教科、人教科、财务科基建科、职成科、体卫艺科、督导室、政策法规科、德育与汉语言文字工作科、党办、安稳科、纪检监察室等12个职能科室。

      第二部分:威斯尼斯人下载安装2018年部门决算报表

      《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

    表一:收入支出决算总表

    单位:万元

     

       

       

    项目

    决算数

    项目

    决算数

    一、财政拨款

    108,921.19

    一、教育支出

    115,287.81

    二、上级补助收入

    154.20

    二、科学技术支出

    6.20

    三、事业收入

    2,578.67

    三、文化体育与传媒支出

    0.00

    四、事业单位经营收入

    0.00

    四、社会保障和就业支出

    330.40

    五、其他收入

    3,252.15

    五、医疗卫生与计划生育支出

    0.00

     

     

    六、城乡社区支出

    15.26

     

     

    七、农林水支出

    9.00

     

     

    八、资源勘探信息等支出

    0.00

     

     

    九、住房保障支出

    0.00

     

     

    十、其他支出

    19.90

    本年收入合计

    114,906.22

    本年支出合计

    115,668.57

     用事业基金弥补收支差额

    117.15

    结余分配

    784.61

     上年结转

    4,632.60

    年末结转与结余

    3,202.78

     

     

     

     

    收入总计

    119,655.96

    支出总计

    119,655.96

      注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

     

      表二:收入决算表 

                                                          单位:万元

    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

     

    科目编码

    科目名称

     
     
     

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

     

    合计

    114,906.22

    108,921.19

    154.20

    2,578.67

    0.00

    0.00

    3,252.15

     

    205

    教育支出

    114,525.46

    108,540.44

    154.20

    2,578.67

    0.00

    0.00

    3,252.15

     

    20501

    教育管理事务

    8,753.16

    8,304.26

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    448.89

     

    2050101

      行政运行

    849.38

    849.38

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050102

      一般行政管理事务

    76.08

    76.08

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050199

      其他教育管理事务支出

    7,827.70

    7,378.80

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    448.89

     

    20502

    普通教育

    73,984.33

    69,804.52

    14.22

    1,571.10

    0.00

    0.00

    2,594.49

     

    2050202

      小学教育

    1,221.98

    1,195.84

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    26.14

     

    2050203

      初中教育

    28,597.14

    26,006.33

    3.00

    438.60

    0.00

    0.00

    2,149.21

     

    2050204

      高中教育

    43,762.25

    42,229.51

    11.22

    1,132.50

    0.00

    0.00

    389.02

     

    2050205

      高等教育

    3.80

    3.80

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050299

      其他普通教育支出

    399.16

    369.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    30.13

     

    20503

    职业教育

    21,371.15

    20,375.77

    4.92

    863.17

    0.00

    0.00

    127.29

     

    2050302

      中专教育

    21,351.13

    20,355.75

    4.92

    863.17

    0.00

    0.00

    127.29

     

    2050305

      高等职业教育

    0.07

    0.07

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050399

      其他职业教育支出

    19.95

    19.95

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20505

    广播电视教育

    985.00

    803.37

    2.50

    138.69

    0.00

    0.00

    40.44

     

    2050501

      广播电视学校

    985.00

    803.37

    2.50

    138.69

    0.00

    0.00

    40.44

     

    20507

    特殊教育

    2,368.30

    2,360.38

    0.00

    5.71

    0.00

    0.00

    2.21

     

    2050701

      特殊学校教育

    2,063.90

    2,056.59

    0.00

    5.36

    0.00

    0.00

    1.96

     

    2050702

      工读学校教育

    304.39

    303.79

    0.00

    0.35

    0.00

    0.00

    0.25

     

    20509

    教育费附加安排的支出

    2,481.79

    2,481.79

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050903

      城市中小学校舍建设

    49.02

    49.02

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050904

      城市中小学教学设施

    1,797.40

    1,797.40

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050905

      中等职业学校教学设施

    481.64

    481.64

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050999

      其他教育费附加安排的支出

    153.72

    153.72

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20599

    其他教育支出

    4,581.75

    4,410.35

    132.56

    0.00

    0.00

    0.00

    38.83

     

    2059999

      其他教育支出

    4,581.75

    4,410.35

    132.56

    0.00

    0.00

    0.00

    38.83

     

    206

    科学技术支出

    6.20

    6.20

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20699

    其他科学技术支出

    6.20

    6.20

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2069999

      其他科学技术支出

    6.20

    6.20

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    208

    社会保障和就业支出

    330.40

    330.40

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20801

    人力资源和社会保障管理事务

    65.00

    65.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2080104

      综合业务管理

    65.00

    65.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20811

    残疾人事业

    265.40

    265.40

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2081105

      残疾人就业和扶贫

    250.50

    250.50

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2081106

      残疾人体育

    14.90

    14.90

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    212

    城乡社区支出

    15.26

    15.26

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    21203

    城乡社区公共设施

    15.26

    15.26

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2120399

      其他城乡社区公共设施支出

    15.26

    15.26

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    213

    农林水支出

    9.00

    9.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    21305

    扶贫

    9.00

    9.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2130599

      其他扶贫支出

    9.00

    9.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    229

    其他支出

    19.90

    19.90

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    22960

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

    19.90

    19.90

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2296003

      用于体育事业的彩票公益金支出

    7.00

    7.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2296006

      用于残疾人事业的彩票公益金支出

    12.90

    12.90

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     
     

      注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

     

                   表三:支出决算表 

                                               单位:万元

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

     

    科目编码

    科目名称

     
     
     

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

     

    合计

    115,668.57

    56,551.17

    59,112.99

    4.41

    0.00

    0.00

     

    205

    教育支出

    115,287.81

    56,483.57

    58,799.83

    4.41

    0.00

    0.00

     

    20501

    教育管理事务

    8,645.86

    925.46

    7,720.40

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050101

      行政运行

    849.38

    849.38

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050102

      一般行政管理事务

    76.08

    76.08

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050199

      其他教育管理事务支出

    7,720.40

    0.00

    7,720.40

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20502

    普通教育

    73,931.93

    38,459.19

    35,468.33

    4.41

    0.00

    0.00

     

    2050202

      小学教育

    1,195.84

    442.51

    753.33

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050203

      初中教育

    28,562.22

    23,331.89

    5,225.93

    4.41

    0.00

    0.00

     

    2050204

      高中教育

    43,800.98

    14,520.50

    29,280.48

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050205

      高等教育

    3.80

    0.00

    3.80

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050299

      其他普通教育支出

    369.09

    164.29

    204.79

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20503

    职业教育

    22,307.54

    12,346.56

    9,960.98

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050302

      中专教育

    22,287.52

    12,346.56

    9,940.96

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050305

      高等职业教育

    0.07

    0.00

    0.07

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050399

      其他职业教育支出

    19.95

    0.00

    19.95

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20505

    广播电视教育

    951.66

    766.86

    184.80

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050501

      广播电视学校

    951.66

    766.86

    184.80

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20507

    特殊教育

    2,368.30

    1,819.79

    548.51

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050701

      特殊学校教育

    2,063.90

    1,551.05

    512.85

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050702

      工读学校教育

    304.39

    268.73

    35.66

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20509

    教育费附加安排的支出

    2,481.79

    4.35

    2,477.44

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050903

      城市中小学校舍建设

    49.02

    0.00

    49.02

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050904

      城市中小学教学设施

    1,797.40

    0.00

    1,797.40

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050905

      中等职业学校教学设施

    481.64

    0.00

    481.64

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2050999

      其他教育费附加安排的支出

    153.72

    4.35

    149.38

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20599

    其他教育支出

    4,600.74

    2,161.37

    2,439.36

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2059999

      其他教育支出

    4,600.74

    2,161.37

    2,439.36

    0.00

    0.00

    0.00

     

    206

    科学技术支出

    6.20

    0.00

    6.20

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20699

    其他科学技术支出

    6.20

    0.00

    6.20

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2069999

      其他科学技术支出

    6.20

    0.00

    6.20

    0.00

    0.00

    0.00

     

    208

    社会保障和就业支出

    330.40

    53.59

    276.81

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20801

    人力资源和社会保障管理事务

    65.00

    0.00

    65.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2080104

      综合业务管理

    65.00

    0.00

    65.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20811

    残疾人事业

    265.40

    53.59

    211.81

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2081105

      残疾人就业和扶贫

    250.50

    53.59

    196.91

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2081106

      残疾人体育

    14.90

    0.00

    14.90

    0.00

    0.00

    0.00

     

    212

    城乡社区支出

    15.26

    14.01

    1.25

    0.00

    0.00

    0.00

     

    21203

    城乡社区公共设施

    15.26

    14.01

    1.25

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2120399

      其他城乡社区公共设施支出

    15.26

    14.01

    1.25

    0.00

    0.00

    0.00

     

    213

    农林水支出

    9.00

    0.00

    9.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    21305

    扶贫

    9.00

    0.00

    9.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2130599

      其他扶贫支出

    9.00

    0.00

    9.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    229

    其他支出

    19.90

    0.00

    19.90

    0.00

    0.00

    0.00

     

    22960

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

    19.90

    0.00

    19.90

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2296003

      用于体育事业的彩票公益金支出

    7.00

    0.00

    7.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2296006

      用于残疾人事业的彩票公益金支出

    12.90

    0.00

    12.90

    0.00

    0.00

    0.00

     
     

      注:本表反映部门本年度各项支出情况。

      

    表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                     单位:万元

    收 入

    支 出

    项 目

    行次

    金额

    项 目

    行次

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    栏 次

     

    1

    栏 次

     

    2

    3

    4

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    108,901.29

    一、教育支出

    18

    108,493.27

    108,493.27

     0.00

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

    19.90

    二、科学技术支出

    19

    6.20

    6.20

    0.00 

     

    3

     

    三、社会保障和就业支出

    20

    330.40

    330.40

     0.00

     

    4

     

    四、医疗卫生与计划生育支出

    21

    0.00

    0.00

     0.00

     

    5

     

    五、城乡社区支出

    22

    15.26

    15.26

    21.64

     

    6

     

    六、农林水支出

    23

    9.00

    9.00

    0.00

     

    7

     

    七、资源勘探信息等支出

    24

    0.00

    0.00

    0.00

     

    8

     

    八、住房保障支出

    25

    0.00

    0.00

    0.00

     

    9

     

    九、其他支出

    26

    19.90

    0.00

    19.90

     

    10

     

    ……

    27

     

     

     

     

    11

     

     

    28

     

    本年收入合计

    12

    108,921.19

    本年支出合计

    29

    108,874.03

    年初财政拨款结转和结余

    13

    13.03

    年末结转和结余

    30

    60.19

    一般公共预算财政拨款

    14

    13.03

     

    31

     

    政府性基金预算财政拨款

    15

    0.00 

     

    32

     

     

    16

     

     

    33

     

    合计

    17

    108,934.22

    合计

    34

    108,934.22

      注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

      

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                      单位:万元

    项目

    本年支出

     

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

     
     
     

    栏次

    7

    8

    11

     

    合计

    108,854.13

    53,180.40

    55,673.73

     

    205

    教育支出

    108,493.27

    53,112.80

    55,380.47

     

    20501

    教育管理事务

    8,304.26

    925.46

    7,378.80

     

    2050101

      行政运行

    849.38

    849.38

    0.00

     

    2050102

      一般行政管理事务

    76.08

    76.08

    0.00

     

    2050199

      其他教育管理事务支出

    7,378.80

    0.00

    7,378.80

     

    20502

    普通教育

    69,817.55

    35,665.99

    34,151.56

     

    2050202

      小学教育

    1,195.84

    442.51

    753.33

     

    2050203

      初中教育

    26,006.33

    21,324.21

    4,682.13

     

    2050204

      高中教育

    42,242.54

    13,735.03

    28,507.51

     

    2050205

      高等教育

    3.80

    0.00

    3.80

     

    2050299

      其他普通教育支出

    369.04

    164.24

    204.79

     

    20503

    职业教育

    20,315.58

    11,783.27

    8,532.31

     

    2050302

      中专教育

    20,295.56

    11,783.27

    8,512.29

     

    2050305

      高等职业教育

    0.07

    0.00

    0.07

     

    2050399

      其他职业教育支出

    19.95

    0.00

    19.95

     

    20505

    广播电视教育

    803.37

    757.26

    46.11

     

    2050501

      广播电视学校

    803.37

    757.26

    46.11

     

    20507

    特殊教育

    2,360.38

    1,816.54

    543.84

     

    2050701

      特殊学校教育

    2,056.59

    1,548.05

    508.53

     

    2050702

      工读学校教育

    303.79

    268.48

    35.31

     

    20509

    教育费附加安排的支出

    2,481.79

    4.35

    2,477.44

     

    2050903

      城市中小学校舍建设

    49.02

    0.00

    49.02

     

    2050904

      城市中小学教学设施

    1,797.40

    0.00

    1,797.40

     

    2050905

      中等职业学校教学设施

    481.64

    0.00

    481.64

     

    2050999

      其他教育费附加安排的支出

    153.72

    4.35

    149.38

     

    20599

    其他教育支出

    4,410.35

    2,159.95

    2,250.41

     

    2059999

      其他教育支出

    4,410.35

    2,159.95

    2,250.41

     

    206

    科学技术支出

    6.20

    0.00

    6.20

     

    20699

    其他科学技术支出

    6.20

    0.00

    6.20

     

    2069999

      其他科学技术支出

    6.20

    0.00

    6.20

     

    208

    社会保障和就业支出

    330.40

    53.59

    276.81

     

    20801

    人力资源和社会保障管理事务

    65.00

    0.00

    65.00

     

    2080104

      综合业务管理

    65.00

    0.00

    65.00

     

    20811

    残疾人事业

    265.40

    53.59

    211.81

     

    2081105

      残疾人就业和扶贫

    250.50

    53.59

    196.91

     

    2081106

      残疾人体育

    14.90

    0.00

    14.90

     

    212

    城乡社区支出

    15.26

    14.01

    1.25

     

    21203

    城乡社区公共设施

    15.26

    14.01

    1.25

     

    2120399

      其他城乡社区公共设施支出

    15.26

    14.01

    1.25

     

    213

    农林水支出

    9.00

    0.00

    9.00

     

    21305

    扶贫

    9.00

    0.00

    9.00

     

    2130599

      其他扶贫支出

    9.00

    0.00

    9.00

     
      

      注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

       

      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

             单位:万元

     

    人员经费

    公用经费

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    301

    工资福利支出

    45,300.17

    302

    商品和服务支出

    4,646.70

    30101

      基本工资

    13,667.32

    30201

      办公费

    652.97

    30102

      津贴补贴

    1,917.31

    30202

      印刷费

    80.57

    30103 

      奖金

    1,000.63

    30203 

      咨询费

    3.55

    30106

    伙食补助费

    440.18

    30204 

      手续费

    0.80

    30107

      绩效工资

    14,273.96

    30205

    水费

    270.43

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    4,901.60

    30206

      电费

    503.73

    30110

    职工基本医疗保险缴费

    2,316.16

    30207

      邮电费

    250.09

    30111

    公务员医疗补助缴费

    1,465.34

    30209

      物业管理费

    83.98

    30112

      其他社会保障缴费

    1,823.85

    30211

      差旅费

    251.22

    30113

    住房公积金

    3,085.95

    30212

    因公出国(境)费用

    5.00

    30114

    医疗费

    76.48

    30213

    维修(护)费

    539.72

    30199

      其他工资福利支出

    331.39

    30214

    租赁费

    3.39

     

     

     

    30215

    会议费

    11.56

     

     

     

    30216

    培训费

    151.15

     

     

     

    30217

    公务接待费

    41.11

     

     

     

    30218

    专用材料费

    171.42

     

     

     

    30225

    专用燃料费

    3.78

     

     

     

    30226

    劳务费

    292.49

     

     

     

    30227

    委托业务费

    55.25

     

     

     

    30228

    工会经费

    475.58

     

     

     

    30229

    福利费

    91.19

     

     

     

    30231

    公务用车运行维护费

    86.63

     

     

     

    30239

    其他交通费用

    65.05

     

     

     

    30240

      税金及附加费用

    8.18

     

     

     

    30299

      其他商品和服务支出

    547.87

    303

    对个人和家庭的补助

    3,046.81

    310

    资本性支出

    186.72

    30301

      离休费

    235.91

    31001

      房屋建筑物购建

     

    30302

      退休费

    366.76

    31002

    办公设备购置

    117.58

    30304

    抚恤金

    508.76

    31003

    专用设备购置

    40.01

    30305

     生活补助

    1,290.72

    31007

    信息网络及软件购置更新

    9.43

    30307

    医疗费

    492.21

    31099

      其他资本性支出

    19.70

    30308

    助学金

    25.09

    304

    对企事业单位的补贴

     

    30309

    奖励金

    0.95

     

     

     

    30399

      其他对个人和家庭的补助支出

    126.41

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    30401

      企业政策性补贴

     

     

     

     

      ……

      ……

     

     

     

     

    307

    债务付息支出

     

     

     

     

    30701

      国内债务付息

     

     

     

     

      ……

      ……

     

     

     

     

    399

    其他支出

     

     

     

     

    39901

      赠与

     

     

     

     

      ……

      ……

     

    人员经费合计

    53,180.40

    公用经费合计

     4833.42

     

      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

     

      

      表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                                                      单位:万元

    2018年度预算数

    2018年度决算数

    合计

    因公出国

    (境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接

    待费

    合计

    因公出国

    (境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接

    待费

    小计

    公务用车 购置费

    公务用车 运行费

    小计

    公务用车 购置费

    公务用车 运行费

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    204.73

    6.50

    113.25

    0.00

    113.25

    84.98

    147.76

    13.70

    90.04

    0.00

    90.04

    44.02

      注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

     

      表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                  单位:万元

    项目

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

     

    功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

     
     
     

    栏次

    1

    4

    7

    8

    11

    12

     

    合计

    0.00

    19.90

    19.90

    0.00

    19.90

    0.00

     

    229

    其他支出

    0.00

    19.90

    19.90

    0.00

    19.90

    0.00

     

    22960

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

    0.00

    19.90

    19.90

    0.00

    19.90

    0.00

     

    2296003

      用于体育事业的彩票公益金支出

    0.00

    7.00

    7.00

    0.00

    7.00

    0.00

     

    2296006

      用于残疾人事业的彩票公益金支出

    0.00

    12.90

    12.90

    0.00

    12.90

    0.00

     

      注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

     

     第三部分:威斯尼斯人下载安装2018年度部门决算情况说明

      一、2018年度收入支出决算总体情况

      (一)本部门2018年度总收入119,655.96万元,其中本年收入114,906.22万元,较2017年度决算数增加7821.3万元,增长7.30%。收入具体情况如下。

      1.财政拨款收入108,921.19万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加6851.79万元,增长6.71%。主要原因是:教育系统人员工资福利经费有所增长。

      2.事业收入2,578.67万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如高中学杂费等,较2017年度决算数减少1275.61万元,下降33.10%。主要原因是:中职学校学生学费减免。

      3.其他收入3,252.15万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加2140.53万元,增长192.56%。主要原因是:教育系统各直属学校住宿费等代收费收入增长较多。

      4.用事业基金弥补收支差额117.15万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数减少3026.60万元,下降96.27%。主要原因是:本年度财政拨款已基本能保证各单位的正常业务活动,基本不需要用事业基金弥补收支差额。

      5.上年结转和结余4,632.60万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加2304.45万元,增长98.98%,主要原因是:2017年度个别学校的基建项目由于客观原因无法按原计划执行,造成结转和结余资金增长较大。

      (二)本部门2018年度总支出119,655.96万元,其中本年支出115,668.57万元,较2017年度决算数增加7888.01万元,增长7.32%。包括:

      1.教育支出(类)115,287.81万元:主要用于我局及直属各学校和下属各二层机构共40个单位的日常办公的基本支出和项目支出。较2017年度决算数增加10440.4万元,增长9.96%。主要原因是:教育系统人员工资福利经费支出有所增长。

      2.科学技术支出(类)6.20万元。主要用于“三区”人才计划科技特派员的人员经费。较2017年度决算数减少6.22万元,下降50.08%。主要原因是:“三区”人才计划科技特派员的人员数量减少。

      3.社会保障和就业(类)330.40万元,主要用于教育局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数减少1251.69万元,下降79.12%。主要原因是:社会保障和就业(类)的科目减少。

      4.城乡社区支出(类)15.26万元。主要用于直属学校的维修改造项目。较2017年度决算数减少111.80万元,下降87.99%。主要原因是:相关政策拨款减少。

      5.其他支出(类)19.90万元。主要用于除教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出等以外的支出。较2017年度决算数减少1180.29万元,下降98.34%。主要原因是:政府性基金预算财政拨款减少。

      6.结余分配784.61万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加572.46万元,增加269.84%。主要原因是:本年度市卫生学校用往年结余的非税收入弥补事业基金。

      7.年末结转和结余3,202.78万元,为本年度或以前年度

      预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1261.33万元,下降27.64%。主要原因是:本年度无法按原计划实施的项目有所减少。

      二、2018年度一般公共预算支出决算情况

      威斯尼斯人下载安装2018年度一般公共预算支出108854.13万元,较2017年度决算数增加7819.39万元,增长7.74%。其中:基本支出53,180.40万元,项目支出55,673.73万元。

      威斯尼斯人下载安装2018年度一般公共预算支出年初预算为81,274.18万元,支出决算为108854.13万元,完成年初预算的133.93%。

      (一)教育支出(类)年初预算为81,111.18万元,支出决算为108,493.27万元,完成年初预算的133.76%,原因是决算中包含本年度上级拨入的各项专项资金,主要用于我局及直属各学校和下属各二层机构共40个单位的日常办公的基本支出和项目支出。较2017年度决算数增加8967.98万元,增长8.27%。

      (二)科学技术支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算为6.20万元,完成年初预算的100%,原因是此笔专项经费未列入预算中,主要用于“三区”人才计划科技特派员的人员经费。较2017年度决算数减少6.22万元,下降50.08%。

      (三)社会保障和就业支出(类)年初预算为157.75万元,支出决算为330.40万元,完成年初预算的209.45%,原因是离退休人员工资津补贴有所增长,主要用于教育局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数减少1251.70万元,下降79.12%。

      (四)城乡社区支出(类)年初预算为1.25万元,支出决算为15.26万元,完成年初预算的12208%,原因是此笔专项经费大部分未列入年度预算中,主要用于直属学校的维修改造项目。较2017年度决算数减少90.17万元,下降85.53%。

      (五)农林水支出(类)年初预算为4.00万元,支出决算为9.00万元,完成年初预算的225%,原因是此笔专项经费大部分未列入年度预算中,主要用于农村扶贫开发等支出。较2017年度决算数减少2.39万元,下降20.98%。

      三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2018年度一般公共预算财政拨款基本支出53,180.40万元,支出具体情况如下:

      (一)工资福利支出45,300.17万元,完成年初预算的104.74%,原因是人员的工资福利逐年增长,较2017年度决算数增加9200.23万元,增长25.49%。

      (二)商品和服务支出4,646.70万元,完成年初预算的149.52%,原因是预算中未包含本年度上级下达的主要用于商品和服务支出的城市免杂经费,较2017年度决算数减少7.52万元,下降0.16%。

      (三)对个人和家庭的补助支出3,046.81万元,完成年初预算的130.86%,原因是离退休人员工资津补贴有所增长,较2017年度决算数减少3476.60万元,下降114.11%。

      (四)资本性支出186.72万元,完成年初预算的100%,原因是少量自筹资金的设备采购未列入预算,较2017年度决算数减少514.11万元,下降73.36%。

      四、2018年度政府性基金支出决算情况

      威斯尼斯人下载安装2018年度政府性基金支出19.90万元,较2017年度决算数减少1201.93万元,下降98.37%。其中:基本支出0.00万元,项目支出19.90万元。

      威斯尼斯人下载安装2018年度政府性基金支出年初预算为7.50万元,支出决算为19.90万元,完成年初预算的265.33%。

      (一)其他支出(类)年初预算为7.50万元,支出决算为19.90万元,完成年初预算的265.33%,原因是此笔专项经费大部分未列入年度预算中,主要用于残疾人事业的彩票公益金支出,较2017年度决算数减少1200.19万元,下降98.34%。

      五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

      2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算13.70万元;公务用车购置及运行费支出决算90.04万元;公务接待费支出决算44.02万元。

      因公出国(境)费用 2017年决算数为1.17万元,2018年预算数为6.50万元,2018年决算数为13.70万元。2018年决算数相较于2017年增加12.53万元,增长1071.00%,原因是出国人数增加;相较于2018年预算数增加7.20万元,原因是出国人员比原计划增加。

      公务用车购置及运行费用2018年预算数为113.25万元,决算数为90.04万元,2017年决算数为105.50万元,相较于上年减少15.46万元,下降14.65%,原因是各单位保有的车辆数有所减少;相较于2018年预算数减少23.21万元,原因是各单位响应号召,节能减排,尽量减少车辆的使用。

      公务接待费2018年预算数为84.98万元,决算数为44.02万元,2017年决算数为53.99万元,相较于上年减少9.97万元,下降18.47%,原因是各单位严格执行八项规定逐年减少公务接待费的支出;相较于2018年预算数减少40.96万元,原因是各单位严格执行八项规定逐年减少公务接待费的支出。

      具体情况如下:

      (一)因公出国(境)费支出13.70万元。全年使用财政拨款安排参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计4人次。开支内容包括:出国期间的交通费、研修费等。

      (二)公务用车购置及运行费支出90.04万元。其中:

      公务用车购置支出0.00万元。

      公务用车运行支出90.04万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,威斯尼斯人下载安装本级及二层单位、直属学校开支财政拨款的公务用车保有量为45辆,全年运行费支出90.04万元,平均每辆2.00万元。

      (三)公务接待费支出44.02万元,国内公务接待批次 501次,人次5724次,无国(境)外公务接待。其中:国内外事接待批次2次,人次70人。

      六、其他重要事项情况说明

      (一) 机关运行经费支出情况说明。

      2018年本部门机关运行经费支出139.09万元,比2017年增加33.79万元,增加32.09%。主要原因是:行政办公经费标准增加。

      (二)政府采购支出情况说明。

      2018年本部门政府采购支出总额12,582.90万元,其中:政府采购货物支出5,561.25万元、政府采购工程支出6,238.73万元、政府采购服务支出782.92万元。

      (三)国有资产占用情况说明。

      截至2018年12月31日,本部门共有车辆52辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车45辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是直属各学校办学用车;单位价值50万元以上通用设备  15台(套),100万元以上专用设备2台(套)。

      (四)预算绩效管理工作开展情况。

      1、绩效管理工作开展情况。

      根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目13个,二级项目0个,共涉及资金14712.19万元,自评覆盖率达到100%。

      共组织对“桂林市职教中心临桂分校三产实训综合楼”等13 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出14712.19万元。从评价情况来看,各单位的绩效项目完成情况较好,支出进度都已达标,各单位对项目的绩效管理工作均有很大进步,直属学校的办学条件得到了很大的改善。

      我系统未组织开展整体支出绩效评价试点工作。

      2、部门决算中项目绩效自评结果。

      我部门根据年初设定的绩效目标,桂林市职教中心临桂分校三产实训综合楼项目自评得分为100分。该项目237万资金到位率100%,2018年预算支出进度达到100%,完成投资进度237万元。项目严格执行招投标和政府采购制度,严格按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用,专项核算。该项目于2016年11月25日竣工验收合格,合格率100%。2018年4月27日完成了桂林市财政性投资预决算评审中心的评审。目前该项目完工已交付使用,为教师和学生提供更优良的教育教学、实习实训环境。2018年桂林市职业教育中心学临桂分校三产实训综合楼尾款项目绩效目标已100%完成。

      青少年课外活动实践基地建设项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是基地项目周边5公里范围内无给排水市政管网接入,须市政府协调处理学校市政给排水管网接入问题,确保项目建成后能正常投入使用;二是从秦村路口至顺发采石场转弯处为临桂区政府修建的村级水泥路(长度约500米,宽度约4米)。村民在道路两侧违章搭建养殖场,道路上方有高低纵横的电线;以及从采石场转弯处到学校门口有约100米的渣土道路。上述路段对项目建成后的出行存在安全隐患,须当地政府协调处理道路维修及制止村民乱搭乱建的问题。三是基地项目周边存在村民违章搭建的养殖场,臭气熏天,须当地政府协调处理养殖场的搬迁问题。下一步改进措施:市政府协调解决基地学校给排水市政管网的接入问题,协调解决基地学校周边违章搭建及交通道路问题。

      中山中学城北校区建设项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:施工方对工程进度款的拨付程序不够理解,经沟通后解决。下一步改进措施:建议项目前期工作能够适当简化,或者有些工作能够合并办理,为后面的施工预留足够的时间。

      桂林市电教仪器站直属普教学校教学设备购置项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:发现的主要问题及原因:1、项目预算编制准确性有待提高。2、政府采购前期准备不够充分,未能及时了解学校是否可以按采购合同约定的时间安排场地安装教学设备、仪器,导致项目采购时间延长。下一步改进措施:1、对于直属普教学校以外的教学设备、仪器采购需求,经科学合理论证后,如确实需要采购的,可另外向财政申请专项资金,确保本项目资金专款专用。2、认真做好预算的编制工作,尽可能的合理编制预算,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 3、加大采购前期的基础调研力度,加强采购合同的管理,依法签订采购合同,并明确主要负责人员;签订采购合同时预留质保金,以约束中标供应商在质保期内对教学设备、仪器的后续服务;加强档案管理工作,对不合规的资料要求补充完善后再行归档;重视各校间教学设备、仪器使用经验的交流,及时掌握各学校的问题和需求,为下年的项目采购计划夯实基础。

      桂林中学临桂校区建设工程项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:资金存在缺口,2018年我校与工行签订4.3亿贷款合同,实际贷款1.925亿元,因政策原因,按上级要求,贷款全部于2018年底还清,导致项目建设出现巨大资金缺口,目前基本处于停工状态。下一步改进措施:多渠道争取上级资金支持,完成后续建设。

      桂林市第三中学聘用人员工资福利支出项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是社会保障缴费与预算偏差较大,主要是教职工流动性较大,新招教职工缴费基数偏低。二是做预留增量绩效工资预算时,按以前年度标准每人23800元,2018年根据绩效考核等级实际发放每人20500元。下一步改进措施:根据学校实际情况,全面考虑各方面需求,力求精准编制预算,提高资金使用效率。

      桂林市2018年市本级教师培训项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:教师培训项目实行政府采购,招投标过程太长,不利于培训的实效性和针对性的落实,培训质量不可控。下一步改进措施:争取能在每2-3年一轮的政府采购中,我单位从2018年入围供应商当中自主确定培训机构来承担我市教师培训项目,解决针对性、时效性不足问题,确保培训质量。

      桂林市第十九中学校园改扩建二期建设工程项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因:二期前期工作已经完成,等待招投标,同秀峰区政府协商征地问题,因为土地性质的更改,致使征地手续迟迟不能办理完整。下一步改进措施:落实征地以及项目资金后,加大力度对二期建设工作进行招投标和开工建设,力争于2019年底完成地基处理和主体工作基本完工。力争上级部门的大力支持与指导,尽快落实征地问题。力争在2019年3月之前完成土地移交办理好土地证。

      桂林市第十一中学教学、图书综合楼续建项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:主体工程未在规定时间内完成结算评审,主体工程付款进度为85.25%,未达到绩效评价指标评分细则要求的95%。下一步改进措施:将严格控制工程进度,对于工程实施情况加强监督管理;制定合理的工程计划表,在计划之内完成工程建设、验收和结算评审。将建立合理的预算安排,严格控制资金使用。

      桂林市卫生学校8#、12#楼工程项目自评得分为100分。在建设管理中学校严格执行基建管理程序和制度,各项工程项目组织有序,实施规范得力。在项目工程建设实施过程中学校严格按有关规章制度执行,前期各类手续办理完成后,经公开招标后确定有资质的施工单位进行工程施工,中标工程队办理施工许可证后才动工。为确保工程质量监管到位,聘请了监理公司负责整个工程的全程监督管理,学校选派了工作责任心强,熟悉工程业务人员作为工地监管负责人,负责施工监督,特别是隐蔽工程的施工和柱子、梁板的浇灌及室内安装工程的施工,实行全天候专人在场管理。各道工序严格层层把关,重点抓好基础环节的把关验收,组织好初验、终验工作,确保项目施工质量。为满足办学规模不断扩大的需要,学校将在上级部门资金支持下,学校加大资金投入,进一步完善新建后的校园基础设施,不断优化校园功能布局,美化校园环境,使师生拥有一个良好的学习和工作环境。

      桂林市卫生学校雁山校区电器设备采购项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:为原学校水电设施尚未到位,工期短;导致项目进度慢。下一步改进措施:进一步加强项目的监督管理。

      桂林市招生考试院中考考务工作经费项目自评得分为100分。参加中考的学生人数逐年增加,中考试卷命题及印刷费、监考人员劳务费、试卷扫描费、评卷费等各项支出都在逐年增长,财政部门安排的预算经费还是无法完全满足工作的实际需要,因此今后将继续争取财政给予中考考务项目的资金支持。

      桂林市第五中学新建3#实验楼项目自评得分为95分,发现的主要问题及原因:下半年雨水多,造成施工进度慢。下一步改进措施:抓紧后续工作进度,力争2019年完成后续全部工作。

      第四部分  名词解释

      一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

      五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

      七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

      八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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